STUDI KASUS ZAHIR Versi 5.1
UD. CITA RASA
UD. Cita Rasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan
industri roti dan kue. UD Cita Rasa berdiri pada awal tahun 2014. Perusahaan
berencana melakukan seluruh pencatatam transaksi keuangan dilakukan dengan
menggunakan Zahir Accounting.
A.
IDENTITAS
PERUSAHAAN
1.
Nama Perusahaan : UD. Cita Rasa
2.
Alamat :
Jl. Sumatra No. 4 Pontianak
3.
Kota :
Pontianak
4.
Negara :
Indonesia
5.
Kode Pos :
11123
6.
Periode Akuntansi : Januari
7.
Tahun :
2015
8.
Bidang usaha : Industri Roti dan Kue
B.
Mengganti
beberapa akun
Kode
|
Nama Akun Sebelum
|
Nama Akun Sesudah
|
120-10
|
Bank
|
Bank
Mandiri
|
130-10
|
Piutang
Usaha
|
Piutang
Dagang
|
210-10
|
Hutang Usaha
|
Hutang
Dagang
|
C.
Membuat
Akun Baru
Kode
|
Nama
Akun
|
Klasifikasi
|
140-31
|
Persediaan Barang Jadi 2
|
Persediaan
|
520-61
|
Biaya Promosi dan Iklan
|
Biaya usaha lainnya
|
520-62
|
Biaya Gaji
|
Biaya Usaha Lainnya
|
D.
Saldo
Awal bulan Januari 2015
Akun
(Perkiraan)
|
Saldo
|
Kas
|
Rp. 50.000.000
|
Bank Mandiri
|
Rp. 20.000.000
|
Piutang Dagang
|
Rp. 4.000.000
|
Pesediaan Bahan Baku
|
Rp. 3.545.000
|
Pesediaan Bahan Penolong
|
Rp. 4.625.000
|
Persediaan Barang Jadi
|
Rp. 25.500.000
|
Persediaan Barang Jadi 2
|
Rp. 48.500.000
|
Peralatan
|
Rp. 7.500.000
|
Akumulasi Penyusutan Peralatan
|
(Rp. 750.000)
|
Kendaraan
|
Rp. 200.000.000
|
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
|
(Rp. 20.000.000)
|
Hutang Dagang
|
Rp. 7.500.000
|
Hutang Gaji
|
Rp. 8.000.000
|
Modal di setor
|
Rp. 283.750.000
|
Laba ditahan
|
Rp. 34.900.000
|
Biaya Bahan
|
(Rp. 8.770.000)
|
E.
Data
Customer
ID
|
Perusahaan
|
Saldo
Piutang
|
Invoice
|
CO-01
|
Toko ABC
|
Rp. 1.500.000
|
INV-01
|
CO-02
|
Toko BBB
|
Rp. 1.000.000
|
INV-02
|
CO-03
|
Toko GGS
|
Rp. 1.500.000
|
INV-03
|
Total
|
Rp. 4.000.000
|
F.
Data
Suplier
ID
|
Perusahaan
|
Saldo
Hutang
|
Invoice
|
V-01
|
UD. Sunco
|
Rp. 2.000.000
|
USC-01
|
V-02
|
UD. Citra
|
Rp. 3.500.000
|
UCR-02
|
V-03
|
UD. Bintang
|
Rp. 2.000.000
|
UBT-03
|
Total
|
Rp. 7.500.000
|
G.
Data
Karyawan
ID
|
Karyawan
|
EO-01
|
Zaienab
|
EO-02
|
Sukirman
|
EO-03
|
Maymunah
|
H.
Pesediaan
Bahan Baku
Kode
|
Nama Barang
|
Persediaan
|
HPP
|
B-01
|
Tepung
Terigu
|
5
/Karung
|
Rp.
130.000
|
B-02
|
Mentega
|
20
/Kg
|
Rp.
10.000
|
B-03
|
Telur
|
250
/Buah
|
Rp.
1.100
|
B-04
|
Susu
Cair
|
10
/Lusin
|
Rp.
96.000
|
B-05
|
Coklat
Bubuk
|
10
/Lusin
|
Rp.
96.000
|
B-06
|
Bahan
Pelengkap
|
5
/Lusin
|
Rp.
100.000
|
Total
|
Rp.
3.545.000
|
I.
Pesediaan
Bahan Penolong
Kode
|
Nama
Barang
|
Persediaan
|
HPP
|
M-01
|
Mika Ukuran A
|
10 /pack
|
Rp. 160.000
|
M-02
|
Mika Ukuran B
|
15 /pack
|
Rp. 120.000
|
M-03
|
Mika Ukuran C
|
15 /pack
|
Rp. 80.000
|
M-04
|
Stapless
|
5 /buah
|
Rp. 5.000
|
Total
|
Rp. 4.625.000
|
J.
Data
Barang Jadi dan Saldo Awal Persediaan Barang Jadi /Buah
Kode
|
Nama
Barang
|
Persediaan
|
HPP
|
Harga
Jual
|
BJ-01
|
Roti Tawar
|
150
|
Rp. 20.000
|
Rp. 27.000
|
BJ-02
|
Roti Buaya
|
5
|
Rp. 1.100.000
|
Rp. 1.200.000
|
BJ-03
|
Donat
|
200
|
Rp. 10.000
|
Rp. 12.000
|
BJ-04
|
Rainbow Cake
|
50
|
Rp. 120.000
|
Rp. 150.000
|
BJ-05
|
Brownis
|
45
|
Rp. 100.000
|
Rp. 120.000
|
BJ-06
|
Black Forest
|
45
|
Rp. 100.000
|
Rp. 120.000
|
Total Persediaan
|
Rp. 25.500.000
|
K.
Data
Barang Jadi /Paket
Kode Paket
|
Nama
Barang
|
Persediaan
|
HPP
|
Harga Paket
|
R-DR
|
R.Buaya+
Donat+
Rainbow
Cake
|
15
|
Rp.
1.200.000
|
Rp.
1.500.000
|
R-RD
|
R.Buaya+
R.Tawar
+Donat
|
20
|
Rp.
1.000.000
|
Rp.
1.300.000
|
R-BB
|
Rainbow
Cake+Brownis+Black Forest
|
25
|
Rp.
200.000
|
Rp.
400.000
|
D-BB
|
Donat+Brownis+Black
Forest
|
25
|
Rp.
100.000
|
Rp.
250.000
|
R-DB
|
R.Tawar+Donat
+Brownis
|
30
|
Rp.
100.000
|
Rp.
200.000
|
Total
|
Rp. 48.500.000
|
L.
Data
Harta Tetap
Aktiva
|
Harga Perolehan
|
Nilai Residu
|
Tanggal
Pembelian
|
Umur
Ekonomis
|
Peralatan
|
||||
Komputer
|
Rp.
6.000.000
|
Rp.
600.000
|
04-Jan-2014
|
5
Tahun
|
Printer
|
Rp.
1.500.000
|
Rp.
150.000
|
04-Jan-2014
|
5
Tahun
|
Mesin
|
||||
Mesin
|
Rp.
50.000.000
|
Rp.
5.000.000
|
01-Okt-2014
|
10
Tahun
|
Kendaraan
|
||||
Mobil
Pick-Up
|
Rp.
200.000.000
|
Rp.
20.000.000
|
04-Jan-2014
|
10
Tahun
|
M.
Buatlah
data pajak : PPN 10%
N.
Buatlah
data satuan : Buah (Pcs), Paket, Lusin (Dozen), Pack, Karung, Kg
O.
Transaksi
Keuangan Bulan Januari 2015
1.
Dokumen
1. Tanggal 3 Januari 2015, Membayar biaya promosi dan iklan
Nomor : CR-0301
Tanggal : 3 Januari
2015
|
|||
Dibayar
Kepada
Sejumlah
Keterangan
|
:
CV. Prima
:
Rp. 300.000,- (melalui Kas)
:
Membayar biaya promosi dan iklan
|
||
|
|||
|
2.
Dokumen
2. Tanggal 6 Januari 2015, Perusahaan
menjual kue per Paket
Jl. Sumatra No. 4
|
||||||||
No.
Faktur : FK-0601
Tanggal : 6 Januari 2015
|
Dijual Kpd : Nn.
Hesti
Alamat :
Pontianak
Termin :
2/10, n/30
|
|||||||
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
Pjk
|
|||
R-DR
|
R.
Buaya+Donat+Rainbow Cake
|
2
|
Rp.
1.500.000
|
Rp.
3.000.000
|
10%
|
|||
|
Rp.
300.000
|
|||||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp.
3.300.000
|
|||||||
Disetujui Oleh
(..................)
|
||||||||
3.
Dokumen
3. Tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan
menerima pembayaran piutang dari Toko BBB
Jl. Sumatra No. 4
Pontianak
|
|||
Tanggal : 7 Januari 2015
|
|||
Diterima
dari
Sejumlah
Keterangan
|
:
Toko BBB
:
Rp. 1.000.000,- (melalui Bank)
:
Penerimaan Piutang Incoice INV-02
|
||
|
4.
Dokumen
4. Tanggal 12 Januari 2015, Penjualan
kepada Toko GGS
Jl. Sumatra No. 4
Pontianak
|
||||||||
nomor : FK-1201
Tanggal : 12 Januari 2015
|
Dijual Kpd : Toko
GGS
Alamat :
Pontianak
Termin :
COD
|
|||||||
Kode
|
Nama
Barang
|
Qty
|
Harga
|
Diskon
|
Total
|
Pjk
|
||
BJ-01
|
Roti
Tawar
|
20
|
Rp.
27.000
|
2%
|
Rp.
540.000
|
10%
|
||
BJ-02
|
Roti
Buaya
|
1
|
Rp.
1.200.000
|
2%
|
Rp.
1.200.000
|
10%
|
||
BJ-04
|
Rainbow
Cake
|
10
|
Rp.
150.000
|
2%
|
Rp.
1.500.000
|
10%
|
||
BJ-06
|
Black
Forest
|
10
|
Rp.
120.000
|
2%
|
Rp.
1.200.000
|
10%
|
||
Total Pajak
|
Rp.
435.120
|
|||||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp.
4.786.320
|
|||||||
|
||||||||
5.
Dokumen
5. Tanggal 12 Januari 2015, Perusahaan
membeli bahan penolong.
Jl. Sudirman No. 10
Pontianak
|
||||||||
Nomor : FK-1201
Tanggal : 12 Januari 2015
|
||||||||
Nama
Barang
|
Qty
|
Harga
|
Diskon
|
Total
|
Pjk
|
|||
Mika/kotak
kue (ukr A)
|
30
|
Rp.
160.000
|
5%
|
Rp.
4.800.000
|
10%
|
|||
Mika/kotak
kue (ukr B)
|
50
|
Rp.
120.000
|
5%
|
Rp.
6.000.000
|
10%
|
|||
Mika/kotak kue (ukr C)
|
30
|
Rp.
80.000
|
5%
|
Rp.
2.400.000
|
10%
|
|||
Total
Pajak
|
Rp. 1.026.000
|
|||||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp. 11.286.000
|
|||||||
|
||||||||
6.
Dokumen
6. Tanggal 13 Januari 2015, Menjual secara
tunai
Pontianak
|
||||||||
Nomor : FJ-1301
Tanggal : 13 Januari 2015
|
Dijual Kpd : Tn.
Mickey
Alamat :
Pontianak
Termin :
COD
|
|||||||
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Diskon
|
Total
|
Pjk
|
||
BJ-03
|
Donat
|
20
|
Rp.
12.000
|
2
%
|
Rp.
240.000
|
10%
|
||
BJ-06
|
Black
Forest
|
5
|
Rp.
120.000
|
2%
|
Rp.
600.000
|
10%
|
||
Total
Pajak
|
Rp.
82.320
|
|||||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp.
905.520
|
|||||||
Disetujui Oleh
(..................)
|
||||||||
7.
Dokumen
7. Tanggal 14 Januari 2015, Perusahaan menerima order paket kue
Jl. Sumatra No. 4
Pontianak
|
|||||||
|
|||||||
Customer : Toko ABC
|
|||||||
Kode
|
Nama
Barang
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
PPN
|
||
R-BB
|
Rainbow
Cake+Brownis+Black Forest
|
5
|
Rp.
400.000
|
Rp.
2.000.000
|
10%
|
||
D-BB
|
Donat+Brownis+Black
Forest
|
5
|
Rp.
250.000
|
Rp.
1.250.000
|
10%
|
||
|
Rp.
325.000
|
||||||
Total
|
Rp.
3.575.000
|
||||||
Disetujui
Oleh
(...................)
|
8.
Dokumen
8. Tanggal 14 Januari 2015, Retur
penjualan kepada Tn. Mickey
Jl. Sumatra No. 4
Pontianak
|
|||||||
No.
Faktur : FPJ-1401
Tanggal : 14 Januari 2015
|
Dijual Kpd : Tn.
Mickey
Alamat :
Pontianak
Termin :
COD
|
||||||
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
Pajak
|
||
BJ-03
|
Donat
|
4
|
Rp.
12.000
|
Rp.
48.000
|
10%
|
||
Total
|
Rp.
48.000
|
||||||
Total
Pajak
|
Rp.
4.800
|
||||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp.
52.800
|
||||||
Dikirim
tanggal : 14 Januari 2015
Bag.
Penjualan : Sukirman
|
|||||||
9.
Dokumen
9. 14 Januari 2015, Penjualan kepada Toko
Makmur
Pontianak
|
||||||||
Nomor : FTM-1401
Tanggal : 14 Januari 2015
|
Dijual Kpd : Toko
Makmur
Alamat :
Pontianak
Termin :
COD
|
|||||||
Kode
|
Nama
Barang
|
Qty
|
Harga
|
Diskon
|
Total
|
Pjk
|
||
BJ-01
|
Roti
Tawar
|
30
|
Rp.
27.000
|
2%
|
Rp.
810.000
|
10%
|
||
BJ-03
|
Donat
|
40
|
Rp.
12.000
|
2%
|
Rp.
480.000
|
10%
|
||
Total
Pajak
|
Rp. 126.420
|
|||||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp. 1.390.620
|
|||||||
Dikirim
tanggal : 14 Januari 2015
|
||||||||
10.
Dokumen
10. Tanggal 15 Januari 2015, Membayar biaya
listrik, telepon, dan air
Nomor : AD-1501
Tanggal : 15 Januari 2015
|
|||
Dibayar
kepada
Sejumlah
Keterangan
|
:
PLN
:
Rp. 2.000.000,- (melalui kas)
:
Membayar biaya listrik, telepon dan air
|
||
|
|||
|
11.
Dokumen
11. Tanggal 15 Januari 2015, Perusahaan
membeli Persediaan bahan baku.
Jl. Pahlawan No. 14
Pontianak
|
||||||
Ref No : PM-1501
Tanggal : 15 Januari 2015
|
||||||
Kode
|
Nama Barang
|
Qty
|
Harga
|
Diskon
|
Total
|
|
B-01
|
Tepung Terigu
|
5 Karung
|
Rp. 130.000
|
2%
|
Rp. 650.000
|
|
B-02
|
Mentega
|
10 Kg
|
Rp. 10.000
|
2%
|
Rp. 100.000
|
|
B-03
|
Telur
|
100 Buah
|
Rp. 1.100
|
2%
|
Rp. 110.000
|
|
Total
|
Rp. 860.000
|
|||||
Diskon
|
Rp. 17.200
|
|||||
Total Setelah Diskon
|
Rp. 842.800
|
|||||
Diterima Oleh
(.....................)
|
12.
Dokumen
12. Tanggal 16 Januari 2015, Perusahaan
membayar hutang kepada UD. Citra dengan cek giro
|
||
Ref
No : CP-1601
Tanggal : 16 Januari 2015
|
||
Dibayarkan kepada :
UD. Citra
Sejumlah : Rp. 2.000.000 (Cek Giro : CG001)
Jatuh Tempo : 30 Januari 2015
|
||
|
||
|
13.
Dokumen
13. Perusahaan memberikan pesanan paket kue
kepada Toko ABC atas transaksi tanggal 14 Januari 2014
Jl.
Sumatra No.4
Pontianak
|
|||||||||
|
|||||||||
Customer : Toko ABC
|
|||||||||
Kode
|
Nama
Barang
|
Qty
|
Harga
|
Dskn
|
Total
|
PPN
|
|||
R-BB
|
Rainbow
Cake+
Brownis+Black
Forest
|
5
|
Rp.
400.000
|
2%
|
Rp.
2.000.000
|
10%
|
|||
D-BB
|
Donat+Brownis+
Black
Forest
|
5
|
Rp.
250.000
|
2%
|
Rp.
1.250.000
|
10%
|
|||
|
Rp.
325.000
|
||||||||
Total
|
Rp.
3.575.000
|
||||||||
Disetujui
Oleh
(.....................)
|
14.
Dokumen
14. Tanggal 18 Januari 2015. Order
penjualan kepada Toko BBB
Jl. Sumatra No. 4
Pontianak
|
|||||||
No
Order : OP-1801
Tanggal : 18 Januari 2015
|
Dijual Kpd : Toko
BBB
Alamat :
Pontianak
Termin :
COD
|
||||||
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
Pajak
|
||
BJ-01
|
Roti
Tawar
|
30
|
Rp.
27.000
|
Rp.
810.000
|
10%
|
||
BJ-03
|
Donat
|
15
|
Rp.
12.000
|
Rp.
180.000
|
10%
|
||
BJ-04
|
Rainbow
Cake
|
5
|
Rp.
150.000
|
Rp.
750.000
|
10%
|
||
Total
|
Rp.
1.740.000
|
||||||
Total
Pajak
|
Rp.
174.000
|
||||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp.
1.914.000
|
||||||
Bag.
Penjualan : Sukirman
|
|||||||
15. Dokumen 15. Tanggal
19 Januari 2015, Pengiriman barang atas transaksi tanggal 18 Januari 2015,
dibayar lunas
Pontianak
|
||||||||
No.
Faktur : FOJ-1901
No.
Order : OP-1801
Tanggal : 19 Januari 2015
|
Dijual Kpd :
Toko BBB
Alamat :
Pontianak
Termin :
COD
|
|||||||
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
Pjk
|
|||
B-01
|
Roti
Tawar
|
30
|
Rp.
27.000
|
Rp.
810.000
|
10%
|
|||
B-03
|
Donat
|
15
|
Rp.
12.000
|
Rp.
180.000
|
10%
|
|||
B-04
|
Rainbow
Cake
|
5
|
Rp.
150.000
|
Rp.
750.000
|
10%
|
|||
Total
|
Rp.
1.740.000
|
|||||||
Total
Pajak
|
Rp.
174.000
|
|||||||
Total Setelah Pajak
|
Rp.
1.914.000
|
|||||||
Dikirim
tanggal : 19 Januari 2015
Bag.
Penjualan : Sukirman
|
||||||||
16.
Dokumen
16. Tanggal 20 Januari 2015, membayar gaji
karyawan
Nomor :GJ-2001
Tanggal : 20 Januari 2015
|
|||
Dibayarkan
atas nama
Sejumlah
Keterangan
|
:
Zaienab
:
Rp. 3.600.000,- (melalui Bank Mandiri)
:
membayar gaji karyawan
Zaienab
@1.200.000,- Sukirman @1.200.000,- Maymunah @1.200.000
|
||
|
|||
|
17.
Dokumen
17. Tanggal 25 Januari 2015, Penerimaan
Piutang dari Toko GGS
|
|||
Ref
No : DC-2501
Tanggal : 25 Januari 2015
|
|||
Dibayar
kepada
Sejumlah
Keterangan
|
:
Toko GGS
:
Rp. 1.500.000,- (MelaluiBank)
:
penerimaan Piutang Invoice : INV-03
|
||
Sejumlah
dengan huruf
|
Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
|
||
|
18.
Dokumen
18. Tanggal 28 Januari 2015, Penerimaan
piutang dari Nn. Hesti
Jl. Sumatra No. 4
Pontianak
|
|||
Ref No. :CR-2801
Tanggal : 28 Januari 2015
|
|||
Diterima Dari
Sejumlah
Keterangan
|
: Nn. Hesti
: Rp. 3.300.000,- (Melalui Bank)
: penerimaan piutang No. Faktur
FK-0121
|
||
|
19.
Dokumen
19. Tanggal 30 Januari 2015, ditemukan
pencairan giro tanggal 16 Januari 2015
|
|||
Ref
No : DC-3001
Tanggal : 30 Januari 2015
|
|||
Dibayar
kepada
Sejumlah
Keterangan
|
:
UD. Citra
:
Rp. 2.000.000,- (No. Giro: CG-001 )
:
Pencairan Giro tanggal 16 Januari 2015
|
||
Sejumlah
dengan huruf
|
Dua juta rupiah
|
||
|
20.
Dokumen
20. Tanggal 31 Januari 2015, Mencatat gaji yang
belum dibayar
Jl. Sumatra No. 4
Pontianak
|
||
No. :
SW-3101
Tanggal : 31 Januari 2015
Dari : Pemilik
Untuk :
Bag. Adm
Subjek : Pembuatan Jurnal Penyesuaian
Disetujui Oleh
(..................)
|
Nama Kelompok : NIM
1.
Eva
Sulistiawati 11141879
2.
Feriana
Rahmayani 11141823
3.
Linda
Priyanti 11141961
4. Nurhasanah 11142338
Ditulis Oleh : Unknown
Sobat sedang membaca artikel tentang Studi KAsus Zahir Accounting Pendidikan Versi 5.1. Oleh Admin, Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya
syukron yah kakak" BSI. semoga bermanfaat bagi kami yang sedang belajar zahir :)
BalasPadamsukses ya belajar zahirnya :)
PadamKk jawaban nya mana
Padammakasih ya kak yanie, ini sangat membantu dan bisa buat latihan zahir.
BalasPadamSukses ya belajar zahirnya... Yg jawaban nya belm sempat di posting 🙏 terima kasih sudah mampir 😊
BalasPadamKa Yani ada langkah"nya gak buat masukin ke myob aku lg belajar myob
BalasPadamStudi Kasus yang myob baru di posting yaa, tapi belum sama langkah2 nya masih studi kasus http://yafertiana.blogspot.co.id/2018/04/chapter-i-study-kasus-multi-currency-cv.html bisa di lihat di sini ya :D
PadamYG jasa nya ada ga ka ?
BalasPadamkak langkah-langkah ke aplikasi di zahir tolong dibuat yah..
BalasPadambiar lebih paham cara mengerjakannya untuk yang baru belajar..
soory kak saya mau bertanya itu kan di data customer ada saldo awal piutang itu tanggalnya, tanggal berapa ya ?
BalasPadamKa jawaban langkah" pengisian nya kapan ya di post
BalasPadam